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通訊員郝若宇 報道:為持續(xù)提升合規(guī)管理水平,推進制度建設和治理能力建設,規(guī)范經(jīng)營管理行為,增強合規(guī)管理意識和制度的執(zhí)行力,近期,首都機場資產(chǎn)公司啟動2022年合規(guī)審計項目,對資產(chǎn)公司各部門、各所屬公司及受托管理單位等全面開展審計工作。
為進一步提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和審計實效,資產(chǎn)公司成立審計領導小組和審計工作小組,結合往年審計情況和年度工作要求,制定審計工作方案,既兼顧全面,對各部門、各單位、各項制度做到審計全覆蓋;又突出重點、靶向發(fā)力,細化落實13方面64個審計重點內(nèi)容,對決策部署執(zhí)行情況、內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行合規(guī)性、內(nèi)部控制及風險管理情況、歷史審計問題整改情況等進行審計評價。此外,本次審計緊密結合中心工作和資產(chǎn)業(yè)務特點,系統(tǒng)梳理資產(chǎn)接收、NC與SAP對賬等歷史遺留問題整改情況,并對現(xiàn)階段資產(chǎn)管理提出優(yōu)化建議。
同時,本次合規(guī)審計采取審計監(jiān)察部人員與會計師事務所協(xié)同開展現(xiàn)場審計的工作方式,一方面,內(nèi)外配合、協(xié)同聯(lián)動,充分利用日常監(jiān)督和歷年審計成果,梳理重點領域的關注要點,幫助會計師事務所迅速了解情況、理清思路;另一方面,以審代訓,豐富實操經(jīng)驗,掌握審計技巧,提升內(nèi)部審計人員業(yè)務能力。
此外,審計工作小組將沿用以往工作經(jīng)驗,及時與被審計部門做好情況溝通和問題反饋,督促相關部門做到立行立改、即知即改,增強審計實效性。資產(chǎn)公司始終堅持系統(tǒng)整改思維,注重審計成果運用,健全完善了審計問題整改工作機制,通過制定審計問題整改清單,壓實整改責任,明晰整改舉措,對接到人,每周跟進,對賬銷號,督促到位;還將統(tǒng)籌好“當下改”與“長久立”,治標治本同步推進,以整改促管理,持續(xù)完善制度建設,提升治理能力,樹牢規(guī)矩意識,營造自覺自律執(zhí)行制度的工作慣性,推進資產(chǎn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
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首都機場資產(chǎn)公司組織開展2022年合規(guī)審計